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Le suivi d'un compte client
Atelier 1-3

Je lettre le compte du client au 16 août (prochaine lettre AB)

Compte - 411VIE10 Client Vie Claire Bio
Conditions de règlement : au comptant à réception de la facture sous 8 jours
Dates Documents Débit Lt Crédit Solde
01/06 Reprise du solde 2 100,51 2 100,51
12/06 Facture 12540 - Vie Claire Bio 5 412,36 7 512,87
15/06 Chèque n° 12100210 7 512,80 0,07
18/06 Facture 12580 Vie - Claire Bio 8 745,66 8 745,73
01/07 Avoir A 541 450,52 7 8 295,21
03/07 Chèque n° 12100225 8 295,14 0,07
06/07 Facture 12612 - Claire Bio 4 585,78 4 585,85
15/07 Avoir A 574 - Claire Bio 541,26 4 044,59
19/07 Chèque n° 12100233 4 044,00 0,59
20/07 Facture 12654 - Claire Bio 9 555,95 9 556,54
05/08 Facture 12669 - Claire Bio 12 541,90 22 098,44
12/08 Chèque n° 12100410 12 541,90 9 556,54
Je rélève et je justifie tous les éléments non pointés en respectant la chronologie
Je définis l'action à mener
Justification du solde Action à mener
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE Montant
non lettré
Échéance
ou
Date Règlement
Type Écart Que dois-je faire ? Compte de régularisation