Facture 1
Facture 2
Facture 3
Facture 4
Facture 5
Facture 6
Bas de page
N5.1 L'analyse comptable des factures d'achat
Sélectionne dans la liste le numéro du compte correspondant
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => Bravo, le choix est correct !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit)
Je sélectionne le numéro du compte
Activités de l'entreprise
Vente de plantes en pot et compositions florales emballées achetées à des horticulteurs
Vente de cartes de vœux, objets de décoration et d’engrais
Création de compositions florales sur mesure à base de feuillages et de fleurs coupées
Liste des factures d'achat reçues des différents fournisseurs de notre entreprise
FLEUR D’AQUITAINE
MON ENTREPRISE
Le 20/10/20N - Facture n° 33
Échéance
Délai de règlement indiqué à côté du montant TTC
Date
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
10/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
DÉSIGNATION
MONTANT
Une opération comptable a toujours une ORIGINE et une DESTINATION
Il s'agit du principe de la partie double.
Nous savons que...
Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?)
D
estination => toujours
D
ÉBITÉE (À quoi sert le flux ?)
Nous savons aussi que...
Les comptes de classe 6 sont toujours débités sauf exception
Les comptes de classe 7 sont toujours crédités sauf exception
Fleurs coupées
D => Débit
C => Crédit
NC => Non imputé directement en comptabilité
D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise)
Remise => mouvementer le compte d'achat et non le montant net HT
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Remise 5 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Total HT
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TVA 10 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TTC sous 15 jours
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
EMBALL’TOUT
MON ENTREPRISE
Le 21/10/20N - Facture n° 24
Échéance
Date
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
10/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
DÉSIGNATION
MONTANT
Papier Cristal
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Étiquettes cadeau
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Total HT
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TVA 20 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TTC 30 jours fin de mois
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
SARL DUVAL
MON ENTREPRISE
Le 22/10/20N - Facture n° 89
Échéance
Date
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
10/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
DÉSIGNATION
MONTANT
Plantes vertes
D => Débit
C => Crédit
NC => Non imputé directement en comptabilité
D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise)
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Plantes fleuries
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Remise 5 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Total HT
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TVA 10 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TTC sous 30 jours
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Vérification
STARDECO
MON ENTREPRISE
Le 23/10/20N - Facture n° 29
Échéance
Date
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
DÉSIGNATION
MONTANT
Vases
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Pot de fleurs décoratifs
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Total HT
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
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601000
601100
601200
601300
602000
602100
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607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Escompte 3 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TVA 20 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
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607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TTC au comptant
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
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602100
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607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
EMBAL’TOUT
MON ENTREPRISE
Le 24/10/20N - Facture n° 45
Échéance
Date
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
DÉSIGNATION
MONTANT
Ruban 50 m
D => Débit
C => Crédit
NC => Non imputé directement en comptabilité
D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise)
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
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607100
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607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Papier couleur
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Remise 10 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Total HT
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Escompte 2 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TVA 20 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TTC 30 jours fin de mois
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
BUREAU VALLÉE
MON ENTREPRISE
Le 25/10/20N - Facture n° 53
Échéance
Date
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
34/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
DÉSIGNATION
MONTANT
Stylos
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
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607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Ramettes de papier
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Cartes de vœux
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Promo 10 % cartes
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Total HT
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TVA 20 %
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
TTC au comptant
Sens
D
C
NC
D net
N° de compte
Aucun
401000
401FLE01
401EMB01
401DUV01
401STA01
401BUR01
512000
445660
601000
601100
601200
601300
602000
602100
602200
602300
606300
606400
607000
607100
607200
607300
607400
607500
607600
615000
623000
624100
625000
665000
765000
Vérification